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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-10-14 11:22

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 13:42

老師,我看了下之前的賬務(wù),好像以前月末都沒有計(jì)算過(guò)增值稅,都是次月繳納的時(shí)候直接扣除,抵扣的也只是在稅務(wù)平臺(tái)上做了抵扣,財(cái)務(wù)軟件里面沒有體現(xiàn)

家權(quán)老師 解答

2024-10-14 14:14

說(shuō)明他是別的高手老師教的,你按會(huì)計(jì)制度正常做賬就是了哈

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 14:20

老師,那之前的不需要處理么

家權(quán)老師 解答

2024-10-14 14:21

是的,之前的不用管他的只要他正確申報(bào)了增值稅

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 14:32

好的,謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-10-14 14:34

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
您好,錢是否已經(jīng)支付了?當(dāng)時(shí)是怎么入賬的?
2022-02-22 17:04:33
勾選平臺(tái)做勾選不抵扣處理。不做賬
2022-02-22 17:01:22
是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來(lái)說(shuō),需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購(gòu)的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目??
2022-01-19 15:56:48
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