
我們代收代付,有差額,怎么做賬實際是第三方開票,客戶找我們,把稅費和服務費付給我們,我們付給第三方,有差額
答: 你好!差額你們開發(fā)票確認收入嗎?什么行業(yè)?可以參照差額征稅業(yè)務處理
我們公司是工業(yè)企業(yè),我們把錢給第三方,由第三方代交電費,第三方代交電費會有優(yōu)惠,例如我們給第三方打9800,元,第三方就會給我們交10000元電費,然后由電力局開票,我們應該怎么寫會計分錄呢,這個差額放在哪比較合適呢
答: 同學你好 那你舉例子的這個金額 電力局給開發(fā)票是九千八的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有一筆貨款,通過第三方給付的,比如客戶欠我們10萬,第三方協(xié)調(diào)付了9萬,就算清賬了,這個差額1萬怎么入賬?
答: 計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備發(fā)生壞賬借:壞賬準備 貸:應收賬款





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