
老師,您好,我們是大型游樂設(shè)備生產(chǎn)制造公司,我們跟客戶簽訂合同后,合同都會(huì)規(guī)定在簽訂7日內(nèi)支付30%預(yù)付款,我們也會(huì)針對預(yù)付款部分全額開具專票,但這個(gè)時(shí)候 ,我設(shè)備還沒有開始生產(chǎn) ,我開票這部分需要確認(rèn)收入嗎 ,我不確認(rèn)收入的話,算虛開發(fā)票嗎,如果不需要確認(rèn)收入的話,我的會(huì)計(jì)分錄 借 銀行存款/應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款 增值稅銷項(xiàng)稅
答: 你好,不需要確認(rèn)收入的,這里是特殊情況,不是虛開發(fā)票的
銷售商品收到73450元款項(xiàng),其中貨款65000,增值稅8450元,均已存入銀行,產(chǎn)品已發(fā)出,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本38500元,請分別編制確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
答: 借銀行存款73450 貸主營業(yè)務(wù)收入65000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額8450 借主營業(yè)務(wù)成本38500 貸庫存商品38500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出租固定資產(chǎn)收入5000元,增值稅650元,確定增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收取得出租包裝物收入3000元,增值稅390元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收到存入銀行編制會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,您的主營業(yè)務(wù)不是出租吧,那就是結(jié)銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)








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