
增值稅減免稅額分錄是在季度末寫嗎
答: 同學,您好,這個沒有具體規(guī)定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫,也可以在確定符合減免條件并實際享受減免時進行賬務處理,具體時間可根據(jù)企業(yè)的財務核算習慣和實際情況來定。
您好,請問企業(yè)招聘貧困人口享受的增值稅減免稅款計入“其他收益”嗎?賬務處理是什么
答: 您好,是的就是這么做賬的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 能問一下現(xiàn)在不是普票免稅圖一填完這些 ,增值稅減免稅申報表不是不用填么 為什么還會有圖2這個提示呢
答: 你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。









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A 二號微笑???? 追問
2024-09-30 14:28
歲月靜好老師 解答
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