送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-09-27 09:05

你好,,你開了發票借。預收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
借主營業務成本,貸庫存商品。

伶俐的黃豆 追問

2024-09-27 09:06

我們之前沒有做庫存商品,之前都是:借銀行存款,貸預收賬款的,就是不知道現在這個成本要怎么結轉

宋生老師 解答

2024-09-27 09:07

你好,你之前開發的時候支付的費用計入到什么客戶的?

宋生老師 解答

2024-09-27 09:08

你好,你之前開發的時候支付的費用計入到什么科目的?

伶俐的黃豆 追問

2024-09-27 09:10

支付給下面班組和承建商的都是直接記到開發成本和間接開發成本

宋生老師 解答

2024-09-27 09:23

你好,你這個開發成本要結轉到庫存商品。

伶俐的黃豆 追問

2024-09-27 09:34

結轉庫存商品,按照什么比例來轉呢,之前都沒有做過,現在是要按照我們交付的比例來轉嗎

宋生老師 解答

2024-09-27 09:35

你好,你的房地產開發已經開發完沒有?

伶俐的黃豆 追問

2024-09-27 10:29

還沒有,目前是先交付一批

宋生老師 解答

2024-09-27 10:33

你好你交付了多少就結轉多少就可以了。

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你好,,你開了發票借。預收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 借主營業務成本,貸庫存商品。
2024-09-27 09:05:14
你好多做的做相反分錄就可以了。
2022-01-14 09:08:47
學員你好,你是哪里有問題
2022-04-16 20:40:45
你好,是收取了款項沒有及時確認收入造成的嗎?
2019-09-04 14:13:22
關鍵是你們提供貨沒呢?
2025-01-14 16:54:33
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