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送心意

薇老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-20 19:48

同學(xué)你好,參考以下看著,

薇老師 解答

2024-08-20 19:49

增值稅稅負(fù)率=[(內(nèi)銷收入+外銷收入)x適用稅率-(上期留抵+本期進(jìn)項(xiàng)-期末留抵-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入 x100%
其中,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分。

薇老師 解答

2024-08-20 19:51

免抵稅額=免抵退稅額- 應(yīng)退稅額
免抵稅額占比 = 免抵稅額 /免抵退稅額 × 100%
這個(gè)比率并沒有一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn)值,它受到多種因素的影響,包括企業(yè)的內(nèi)外銷收入比例、出口退稅率、征稅率、產(chǎn)品增值率等。

薇老師 解答

2024-08-20 19:56

免抵稅額占比與生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)外銷收入占比確實(shí)存在關(guān)聯(lián),但具體比率需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和稅收政策來確定。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況合理調(diào)整內(nèi)外銷策略,以優(yōu)化稅負(fù)和出口退稅效果。

fzl 追問

2024-08-20 20:18

增值稅稅負(fù)率=[(內(nèi)銷收入+外銷收入)x適用稅率-(上期留抵 本期進(jìn)項(xiàng)-期末留抵-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入 x100%老師,這個(gè)公式是當(dāng)月開外銷收入金額,那免抵稅能算企業(yè)繳納的增值稅?

fzl 追問

2024-08-20 20:20

老師,每月底申報(bào)商務(wù)局訂單+清單,是與客戶簽訂完合同就申報(bào),還是等預(yù)錄報(bào)關(guān)了再申報(bào)?

fzl 追問

2024-08-20 20:21

(內(nèi)銷收入+外銷收入)x適用稅率,這個(gè)是把外銷折算成銷項(xiàng)稅?

fzl 追問

2024-08-20 20:40

增值稅稅負(fù)=(當(dāng)期應(yīng)納增值稅+免抵稅)/內(nèi)外銷收入?有沒有這種說法的?(但有可當(dāng)期退稅的免抵稅不一定等于當(dāng)年外銷收入的免抵額,退稅一般往后)

薇老師 解答

2024-08-20 21:03

在這個(gè)公式中,免抵稅額可以在一定程度上理解為企業(yè) “繳納” 的增值稅的一部分表現(xiàn)形式。
免抵稅額是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額。免抵稅額的產(chǎn)生是因?yàn)槌隹谪浳飳?shí)行 “免、抵、退” 政策,它反映了企業(yè)出口貨物所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵頂了內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額的部分以及在沒有內(nèi)銷的情況下本來可以退稅但由于抵頂內(nèi)銷稅額而未退的部分。

薇老師 解答

2024-08-20 21:04

報(bào)關(guān)了再申報(bào)的呢。

薇老師 解答

2024-08-20 21:05

對(duì)于 “(內(nèi)銷收入+外銷收入)× 適用稅率” 這部分,并不是把外銷直接折算成銷項(xiàng)稅。外銷收入與內(nèi)銷收入一同參與計(jì)算,是為了從整體上評(píng)估企業(yè)在增值稅方面的負(fù)擔(dān)水平,而不是簡(jiǎn)單地將外銷折算成銷項(xiàng)稅。

薇老師 解答

2024-08-20 21:09

對(duì)于企業(yè)來說,如果想快速了解自身增值稅負(fù)擔(dān)與業(yè)務(wù)收入的關(guān)系,“增值稅稅負(fù) =(當(dāng)期應(yīng)納增值稅 + 免抵稅)/ 內(nèi)外銷收入”:這個(gè)公式較為直接。但可能會(huì)忽略一些進(jìn)項(xiàng)稅額的具體變化以及留抵等因素對(duì)稅負(fù)的潛在影響。

fzl 追問

2024-08-20 21:27

“增值稅稅負(fù) =(當(dāng)期應(yīng)納增值稅 + 免抵稅)/ 內(nèi)外銷收入,嗯,是的,老師,還有就是出口退稅匯總表上免抵額也不一定是當(dāng)年的全部免抵額,因?yàn)殚_票按出口日期確定開票收入,而出口退稅申報(bào)往往會(huì)延后,或在次年4月15日前申報(bào)完去年的出口退稅單子,那是不是這外免抵額會(huì)不太準(zhǔn)?

薇老師 解答

2024-08-20 21:35

是的呢,有些業(yè)務(wù)需要較長(zhǎng)時(shí)間,增加了免抵額計(jì)算的不確定性。

fzl 追問

2024-08-20 22:03

嗯嗯,老師,那是不是還是按增值稅稅負(fù)率=[(內(nèi)銷收入+外銷收入)x適用稅率-(上期留抵 本期進(jìn)項(xiàng)-期末留抵-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入 x100%這個(gè)準(zhǔn)確

薇老師 解答

2024-08-20 22:05

是的,上面這個(gè)要全面一點(diǎn)哈。

fzl 追問

2024-08-20 22:14

好的,謝謝老師

薇老師 解答

2024-08-20 22:15

嗯嗯,好的,繼續(xù)加油!

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