
老師,這里是內(nèi)帳,看分錄:待攤費(fèi)用46500其他應(yīng)收款-押金31000 ,銀行存款77500 攤銷借成本費(fèi)用類貸待攤費(fèi)用 這里46500是三個月的房租,如果我想把它分?jǐn)偟矫總€月怎么做 呢
答: 借管理費(fèi)用46500/3 貸待攤費(fèi)用
老師,下午好!上年已付樣品押金2300元(未退),今年又要付樣品押金2214元(未付),2300(已付)-2214(未付)=86元,上年支付押金的會計(jì)分錄是,借:其他應(yīng)收款-樣品押金 貸:銀行存款,今年只收回86元,我應(yīng)該怎樣做分錄,請老師指導(dǎo)。謝!押金付給同一個工廠哦
答: 你好!借銀行存款86貸其他應(yīng)收款 86 就可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師問一下 支付押金計(jì)其他應(yīng)收款 銀行存款 那全額退還時 應(yīng)該做什么
答: 退還時做相反的分錄就是了









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無情的烏冬面 追問
2024-08-20 13:50
暖暖老師 解答
2024-08-20 13:51