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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-17 10:23

你好,這個(gè)是研發(fā)部門(mén)使用的,是委托研發(fā)嗎?

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 10:27

老師您好!不清楚是不是委托研發(fā),我是代賬公司做會(huì)計(jì),不太清楚業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的情況,如果是委托研發(fā)要怎么做賬務(wù)處理呢?如果是屬于其他性質(zhì)的業(yè)務(wù)又該怎么做賬務(wù)處理呢?

郭老師 解答

2024-08-17 10:28

研發(fā)的借研發(fā)支出資本化或者是費(fèi)用化,貸銀行存款
如果不是的話(huà),你得看一下用在哪里。如果是銷(xiāo)售出去的,借勞務(wù)成本,貸銀行存款
以后確認(rèn)收入。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 10:41

老師您好!銷(xiāo)售方是一家光電科技公司,不是勞務(wù)公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)什么科目呢?

郭老師 解答

2024-08-17 10:43

不管是什么公司,他只要提供服務(wù)的都可以做到勞務(wù)成本里面,新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是合同履約成本。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 10:59

老師您好!A公司適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需要計(jì)這么復(fù)雜的科目,科目盡量簡(jiǎn)單一些就行。A公司之前一直沒(méi)有提供過(guò)勞務(wù)服務(wù),也沒(méi)有做勞務(wù)成本科目。只計(jì)提了工資,他的成本應(yīng)該就是工資啊?A公司目前也在歸集研發(fā)費(fèi)用,只是證書(shū)還沒(méi)有發(fā)下來(lái)而已,也算是高新技術(shù)企業(yè)吧?如果是研發(fā)的收入可以這樣計(jì)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票有兩種勞務(wù)費(fèi),第1種開(kāi)6%的專(zhuān)票,服務(wù)名稱(chēng)是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*研發(fā)服務(wù)”,借:應(yīng)收賬款——B公司60萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入566037.74元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅33962.26元。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。第2種13%的專(zhuān)票,服務(wù)名稱(chēng)是“勞務(wù)*加工費(fèi),借:應(yīng)收賬款——B公司20萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入176991.15元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅23008.85元。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。老師這兩種結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額又該如何確定多少呢?

郭老師 解答

2024-08-17 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2024-08-17 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本在這里都做反了。還有,你做成本一定會(huì)有收入嗎?你有收入可以,但是你對(duì)應(yīng)的收入沒(méi)有做,你就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,收入和成本就不匹配了。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 11:36

老師您說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)成本做反了應(yīng)該怎么做呢?收入又要怎么做呢?

郭老師 解答

2024-08-17 11:36

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬、工資

沒(méi)有說(shuō)收入不對(duì)
收入的沒(méi)有問(wèn)題。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 12:05

老師您好!您上面應(yīng)付職工薪酬科目在貸方是計(jì)提的分錄嗎?我們每個(gè)月計(jì)提工資是這樣做分錄的,借:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用_人員人工23600元,管理費(fèi)用——工資4900元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本118140元,貸:應(yīng)付職工薪酬146640元,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)服務(wù)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)加工費(fèi)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。老師是這樣做分錄嗎?

郭老師 解答

2024-08-17 12:08


我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)服務(wù)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)加工費(fèi)收入的成本,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)不對(duì)
借研發(fā)支持費(fèi)用化貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)
貸研發(fā)支出費(fèi)用化

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2024-08-17 13:40

老師您好!A公司已經(jīng)給B公司開(kāi)了研發(fā)服務(wù)的專(zhuān)票收入,研發(fā)費(fèi)用是不是應(yīng)該資本化呢?應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提是在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是應(yīng)該在借方嗎?我還是沒(méi)搞懂

郭老師 解答

2024-08-17 13:51

不清楚
需要自己判斷
研究階段的就是費(fèi)用化
開(kāi)發(fā)階段的資本化


結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本增加在借方

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老師您好!不清楚是不是委托研發(fā),我是代賬公司做會(huì)計(jì),不太清楚業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的情況,如果是委托研發(fā)要怎么做賬務(wù)處理呢?如果是屬于其他性質(zhì)的業(yè)務(wù)又該怎么做賬務(wù)處理呢?
2024-08-17 10:27:45
一般研發(fā)費(fèi)用扣除百分之多少
2025-12-26 14:13:56
你好!你的問(wèn)題是什么呢
2024-05-30 17:25:40
都是100%哦,優(yōu)惠稅率是15%的企業(yè)所得稅稅率
2024-05-18 16:56:34
是高新就不需要看行業(yè)都能加計(jì)100%嗎?
2023-05-30 18:29:44
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