
老師,先付款,再收貨 最后才開票,分別怎么做賬務處理呢?付款時 :借:預付賬款 貸:銀行 收貨時 借:原材料 -暫估 貸:預付賬款 領(lǐng)用材料時 借:工程施工 貸:原材料 收到發(fā)票時 怎么做
答: 你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負數(shù)貸:預付賬款 負數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款 工程用的一般入工程物資
采購材料已經(jīng)入庫并已領(lǐng)用,已經(jīng)預付賬款了,發(fā)票沒到,怎么做賬務
答: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借周轉(zhuǎn)材料1萬,貸預付賬款1萬。多寫了九千,已經(jīng)過賬了,要怎么辦,不能反過賬
答: 同學,你好 你可以下月初制作一個更正憑證,把多的金額,紅字沖掉
請問老師,預付了材料款,原材料已入庫,也已經(jīng)領(lǐng)用,但未開發(fā)票,這個應該怎么做賬?是按照正常的做賬流程做,等發(fā)票來了再紅沖?







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