老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業(yè)費16萬多,需 問
那個不需要交印花稅的 答
請問老師個體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費是按當月不含稅收 問
繳納文化事業(yè)建設(shè)費的單位(以下簡稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計費銷售額和3%的費率計算應(yīng)繳費額,計算公式如下: 應(yīng)繳費額=計費銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費中的計費銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價款的,應(yīng)當取得增值稅專用發(fā)票或國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財稅〔2019〕46號 自2019年7月1日至2027年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費,各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請問一下計提所得稅是有收入就計提,還是季度用收 問
那個是根據(jù)利潤計提,不是收入 答
單位員工福利,每個月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個1030201010000000000 糕點 焙烤食品 13% 答

管理費用-福利費應(yīng)付職工薪酬-福利費匯算清繳是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
老師,我2024年有一筆福利費,當時直接做了 借 管理費用-福利費10900 貸 應(yīng)付賬款,10900, 未通過職工薪酬-福利費,即 借 管理費-福利費10900 貸 職工薪酬-福利費10900 借 職工薪酬-福利費10900 貸 應(yīng)付賬款10900,這個影響大嘛?所得稅匯算清繳時職工福利費這10900還是要算進去?
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 今天準備報殘保金 23年工資總額 打開23年匯算清繳職工薪酬數(shù)據(jù) (23年應(yīng)付職工薪酬工資+應(yīng)付職工薪酬-年終獎) 但是我有查詢了一下23年個稅系統(tǒng)全年工資(23年1-12月)兩者數(shù)據(jù)不一樣 我是24年初來這個公司的 23年個稅不是我報的 但是23年匯算清繳是我做的 當時我做匯算清繳工資沒看個稅系統(tǒng) 用的都是23年12月余額表里的數(shù) 現(xiàn)在是個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)比匯算清繳數(shù)據(jù)大 當時福利費調(diào)增 說明還多交了所得稅呢 就是我剛發(fā)現(xiàn)這個問題 請問呢匯算清繳工資和個稅系統(tǒng)工資不一致 會不會彈出風險
答: 同學你好 這個為啥不一致 要一致的
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
你好!申報企業(yè)所得稅匯算清繳時 職工福利費金額指賬套里應(yīng)付職工薪酬 制造費用 管理費用 銷售費用明細科目下的福利費之和嗎?
匯算清繳的時候福利費不超過工資薪金的14%,這個工資薪金是要去查賬里的哪一塊?是查應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?還是應(yīng)付職工薪酬呢










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