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建筑服務(wù)填了預(yù)交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預(yù)交的增值稅數(shù)據(jù)
申報增值稅時,稅控服務(wù)費減免,只填了增值稅減免申報明細(xì)表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務(wù)局更正申報嗎
老師,8月份有一份火車票報銷計入了待認(rèn)證進(jìn)項稅額,8月未抵扣。現(xiàn)在申報增值稅申報表附表2還需要填寫這一筆嗎?還是等要抵扣那個月再填寫申報








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