老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝

優(yōu)雅的柚子
于2024-07-28 14:12 發(fā)布 ??237次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-07-28 14:13
你好,那您可以在最近月份把以前月份應(yīng)做未做分錄補(bǔ)充,因?yàn)椴豢缒辏梢援?dāng)年處理
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退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制:
1、增值稅專用發(fā)票的填制:如果客戶索要商品退貨,則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容:增值稅專用發(fā)票號(hào)碼,商品退貨時(shí)間,商品名稱,商品規(guī)格,商品數(shù)量,商品單位,稅率,金額,稅額,填開票人,收票人等
2、記賬憑證的填制:填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):分錄日期,貸方科目,借方科目,在貸方科目中填制退貨時(shí)間,貨物總金額,稅金等內(nèi)容;在借方科目中填制應(yīng)付賬款,應(yīng)付稅金等內(nèi)容。
3、增值稅申報(bào)表的填制:在增值稅申報(bào)表中,應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號(hào)碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容,并且要核對(duì)好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。
拓展知識(shí):重要的是要充分考慮各方面因素,以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤,出現(xiàn)稅收等問題。因此,應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度,確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表,以確保正確的納稅義務(wù)。
2023-02-26 13:00:19
你好,那您可以在最近月份把以前月份應(yīng)做未做分錄補(bǔ)充,因?yàn)椴豢缒辏梢援?dāng)年處理
2024-07-28 14:13:20
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的
在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,
免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%,
附加稅零申報(bào)。
2022-01-15 11:21:03
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2024-07-28 14:30
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2024-07-28 15:15