購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品并直接銷售的一般納稅人試點(diǎn)企業(yè),銷售稅率9%,現(xiàn)在備案為農(nóng)產(chǎn)品核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算呢,謝謝

醬醬
于2024-07-17 17:05 發(fā)布 ??439次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-07-17 17:06
您好,這個(gè)的話,是可以正常進(jìn)項(xiàng)稅還是抵扣9%的,現(xiàn)在還可以
相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)的話,是可以正常進(jìn)項(xiàng)稅還是抵扣9%的,現(xiàn)在還可以
2024-07-17 17:06:07
同學(xué)你好,不含稅銷價(jià)=(40/1.03)÷(1-3%)
2022-02-23 20:39:48
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
進(jìn)項(xiàng)稅額不可以退稅,只能等到有銷項(xiàng)稅額時(shí)抵扣。
2019-07-11 17:16:37
你好 ;? 1 這個(gè)是 收到自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品普票; 是可以按照買價(jià)*9%計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅;? ? ?這個(gè)要描述是自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品? ? ?; 這個(gè)是對(duì)的哈;??
2022-12-23 09:56:45
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醬醬 追問
2024-07-17 17:08
小鎖老師 解答
2024-07-17 17:10
醬醬 追問
2024-07-17 17:12
小鎖老師 解答
2024-07-17 17:13