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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-15 09:57

你好!應交增值稅是應交稅費下面的一個二級科目

菇涼 追問

2024-07-15 10:03

那應交增值稅下面科目一般性放什么科目,應交稅金-應交增值稅科目下面一般性放什么科目,什么樣的科目要放進應交增值稅科目下,什么樣的情況放入應交稅金-應交增值稅科目

宋生老師 解答

2024-07-15 10:05

你好!沒懂你意思,增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、 “轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。

菇涼 追問

2024-07-15 10:08

那老師,有高新加計抵減進項額的科目,應該放在哪個科目

宋生老師 解答

2024-07-15 10:12

你好!這個財政部關于《關于深化增值稅改革有關政策的公告》適用 《增值稅會計處理規(guī)定》有關問題的解讀,計提的加計抵減額,不做賬務處理,只在增值稅申報表填報;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。

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相關問題討論
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
可以的,可以這么做的。
2023-01-31 16:08:06
你好 ; 比如? 月末結轉才會用到的 ; 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
你好,可以結轉,要不會一直掛著。
2024-03-14 13:43:03
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