送心意

甜椒老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-07-11 10:48

您好!暫估收入需要繳納增值稅,因為這個屬于未開票收入您需要申報,因為進項是勾選抵扣的您的暫估成本意味您沒有取得專票,這個是不能抵扣進項的

甜椒老師 解答

2024-07-11 10:49

比如您當月收入80萬都未開票,稅率是9 那么您的銷項稅是7.2萬,您當月成本50萬成本進項發票未取得,您不能抵扣

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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