
老師,我是一般納稅人,這個(gè)月填寫申報(bào)印花稅時(shí)提示:印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)不符,這是什么情況?該怎么處理?
答: 你好!這個(gè)你按系統(tǒng)的金額計(jì)算購銷業(yè)務(wù)的合計(jì)
增值稅一般納稅人印花稅計(jì)稅依據(jù)?以前的會計(jì)讓把電費(fèi)發(fā)票剔除了,然后按專票購銷金額的70%計(jì)稅對嗎?
答: 你好,是購銷合同的計(jì)稅依據(jù)嗎? 你當(dāng)?shù)赜杏?jì)稅依據(jù)70%的優(yōu)惠嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下小規(guī)模公司印花稅計(jì)稅金額怎么算。一般納稅人我是按照銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)的金額算的印花稅,這樣對嗎?
答: 您好 請問合同怎么簽訂的
老師,你們好,我們是一般納稅人,印花稅購銷合同,計(jì)稅金額含稅的,是按收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額嗎,還是按哪個(gè)金額來計(jì)稅的。
我公司是一般納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票,請問,需要繳納多少錢的,增值稅,印花稅,附加稅,還有所得稅發(fā)票是13%的
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
一般納稅人銷售貨物開增值稅普通發(fā)票可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額嗎?









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