老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷(xiāo)嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

公司每月自動(dòng)劃扣貸款利息,進(jìn)出賬為同一銀行的不同賬戶,做賬的時(shí)候分錄做成了借:銀行存款 貸:銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)整這錯(cuò)誤的分錄呢
答: 語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
老師,我的是工會(huì)賬務(wù)賬,我把整改退款存銀行后做分錄為,借:銀行存款,貸:其他收入。現(xiàn)以前年結(jié)轉(zhuǎn),需要調(diào)整結(jié)余科目,該怎樣調(diào)整,怎樣做分錄謝謝。
答: 你好同學(xué),你先做一個(gè)紅字的就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,有個(gè)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,調(diào)賬做了相反分錄借銀行存款貸預(yù)付賬款(紅字借方),然后走預(yù)收付預(yù)付,調(diào)為,借預(yù)收賬款貸預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)這樣調(diào)整是對(duì)的嗎,感謝老師
答: 你好,同學(xué)是不是你要把原來(lái)預(yù)付沖紅,然后把預(yù)付變成預(yù)收?








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