老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

發(fā)票2900元,實付2897.92元,報銷2900元。入賬管理費(fèi)用 2900元有問題嗎
答: 你好,為什么實際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
在上個月管理費(fèi)用入賬時,因為無票,又以為是普票,所以沒把稅點(diǎn)入進(jìn)去。這個月收到后補(bǔ)的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是專票,請問是這個月,賬面做調(diào)整沖減上月費(fèi)用,借:稅-待認(rèn)證,正數(shù);借:管費(fèi) ,負(fù)數(shù)嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教老師,我們制作公司牌子,付款后,對方說月底前給開票,當(dāng)時入賬入的管理費(fèi)用,可是到10.14日才開過來,有必要再去調(diào)整九月份的賬務(wù)嘛
答: 您好,這個是需要調(diào)整的
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,單位買車的時候,購買的汽車裝潢、裝飾還有服務(wù)費(fèi)用一共2000是記入管理費(fèi)用,還是記入汽車入賬成本呢?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?







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醬醬 追問
2024-07-06 15:50
小鎖老師 解答
2024-07-06 15:52
醬醬 追問
2024-07-06 15:53
小鎖老師 解答
2024-07-06 15:54
醬醬 追問
2024-07-06 15:56
小鎖老師 解答
2024-07-06 15:58