老師,這個季度沒有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問
您好,可以的,沒有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買的輔料幾千元,用銀行公戶付的 問
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個稅專項(xiàng)附近扣除每 問
能,個稅專項(xiàng)附近扣除每個月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

發(fā)票2900元,實(shí)付2897.92元,報銷2900元。入賬管理費(fèi)用 2900元有問題嗎
答: 你好,為什么實(shí)際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
在上個月管理費(fèi)用入賬時,因?yàn)闊o票,又以為是普票,所以沒把稅點(diǎn)入進(jìn)去。這個月收到后補(bǔ)的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是專票,請問是這個月,賬面做調(diào)整沖減上月費(fèi)用,借:稅-待認(rèn)證,正數(shù);借:管費(fèi) ,負(fù)數(shù)嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請教老師,我們制作公司牌子,付款后,對方說月底前給開票,當(dāng)時入賬入的管理費(fèi)用,可是到10.14日才開過來,有必要再去調(diào)整九月份的賬務(wù)嘛
答: 您好,這個是需要調(diào)整的
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,單位買車的時候,購買的汽車裝潢、裝飾還有服務(wù)費(fèi)用一共2000是記入管理費(fèi)用,還是記入汽車入賬成本呢?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?








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