老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應(yīng)該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費退款200 問
退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務(wù)費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調(diào)增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務(wù)招待費有風(fēng)險嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損? 答

老師,你好。同一客戶5月份開具藍(lán)字發(fā)票金額507055.76元,6月份開具紅字發(fā)票金額507055.76元,另開具藍(lán)字發(fā)票679263.29元,請問6月份賬務(wù)怎么做?是不是先把5月份507055.76元做主營業(yè)務(wù)收入相反分錄,然后再做一筆正常主營業(yè)務(wù)收入為679263.29元的分錄?還是直接做主營業(yè)務(wù)收入金額為172207.53的分錄?
答: 先沖減之前的做紅字分錄,然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
",紅沖發(fā)票分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整(紅字"
答: 正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付銷售返利開具紅字發(fā)票,這個是計入銷售費用還是沖減主營業(yè)務(wù)收入
答: 你好,沖主營業(yè)務(wù)收入。








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活力的芝麻 追問
2024-07-06 15:11
樸老師 解答
2024-07-06 15:19