
老師好,我司是上司公司的全資子公司。去年把計(jì)提所得稅的金額弄錯(cuò)了,導(dǎo)致了利潤(rùn)虛高。對(duì)我司和母公司會(huì)有什么影響嗎?虛高利潤(rùn)的金額在五十萬(wàn)左右。
答: 您好,這個(gè)的話虛高的話,這個(gè)可能會(huì)產(chǎn)生罰款,這個(gè)是
老師,請(qǐng)問下2022年子公司提供勞務(wù)給母公司取得收入,子公司所得稅匯算時(shí)申報(bào)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)交易表,但是母公司對(duì)于子公司提供的勞務(wù)這部分產(chǎn)品沒有對(duì)外銷售還在庫(kù)存中,母公司要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)交易表嗎?
答: 你好,這種情況,母公司是需要填關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)交易表的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢一下,我母公司虧損,子公司盈虧,兩家公司是獨(dú)立申報(bào),想合并少交所得稅,要怎樣在稅局體現(xiàn)呢?
答: 你好 不可以阿,這兩個(gè)是獨(dú)立的法人地位,你不能這樣合并的 合并報(bào)表稅務(wù)局是不認(rèn)的







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2024-07-05 13:18
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