送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-07-04 15:28

你好,申報的時候需要進項稅額轉出

青、木 追問

2024-07-04 15:31

憑證也要做對應調整?然后在做正確的憑證?

東老師 解答

2024-07-04 15:32

憑證不用,因為你沒做賬

青、木 追問

2024-07-04 15:34

申報時進項轉出了?我不能再次勾選了?

東老師 解答

2024-07-04 15:36

對,就不能再次勾選了

青、木 追問

2024-07-04 15:39

那這個應該怎么做賬

東老師 解答

2024-07-04 15:39

您因為沒做賬,所以只是申報的時候轉出就可以了。

青、木 追問

2024-07-04 15:41

但發票我要入賬啊,稅金也要抵扣

東老師 解答

2024-07-04 15:42

你如果拿到了發票就不需要做轉出了。發票正常做賬就成了

青、木 追問

2024-07-04 15:44

原本做在應稅-待認證,可是現在已抵扣了,咋辦

東老師 解答

2024-07-04 15:44

借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額

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你好,申報的時候需要進項稅額轉出
2024-07-04 15:28:16
先紅字沖銷原入賬分錄,借相關科目(原入賬金額),貸應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(原入賬稅額)、應付賬款等(原入賬金額);再按發票金額重新入賬,借相關科目(發票不含稅金額 %2B 正確稅額)、應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(發票稅額),貸應付賬款等(發票價稅合計金額)。
2025-01-09 14:04:35
在2024年可以按發票入賬 ,所得稅不要調增
2024-01-24 16:26:16
你好,保險的借管理費用保險貸,銀行存款 里面的車船稅單獨做借稅金及附加, 貸應交稅費,車船稅 借應交稅費,車船稅貸銀行存款。
2022-03-08 16:03:06
未認證金額=留抵稅金+未抵扣稅金+未入賬稅金
2022-04-11 13:29:04
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