
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
老師,二季度開了個紅字發(fā)票大于二季度開的銷項票,所以報增值稅就是負數(shù)的,但是我看稅額也沒錯啊,按1%開的,但是圖二顯示的增值稅減免稅額是按3%算的,所以就一直有強制類提示,這樣怎么操作。
答: 同學(xué)你好 這個按紅沖后的負數(shù)申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅=進項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額?
答: 同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項稅減去(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)












粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


