老師代賬的一個單位開了一張免稅發(fā)票,應該是開錯 問
您好,您把這張發(fā)票拍我看下 答
老師,公司為小規(guī)模,收到了2025年個稅手續(xù)費退款200 問
退付手續(xù)費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 營業(yè)外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業(yè)務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

請問,我們租了一間辦公室一個季度是10W,又轉租了其中一小部分給別的公司,租金是一個季度3W,請問分別要怎么做賬呢付給房東的時候借:應付賬款-房東 貸:銀行存款收到發(fā)票借:管理費用-房租 進項稅額貸:應付賬款-房東那轉租部分給租戶的話怎么做呢?下面這樣是不是不對?還是要怎么做沖抵租金借:銀行存款貸:其他應收款-租戶開票借:其他應收款-租戶 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅額
答: 你好你的會計分錄是對的,你在結轉成本就可以了
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業(yè)務老師才能給您回答
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)怎么做銀行存款日記賬
答: 你好 你收到了錢 你就登記日記賬借方增加 摘要寫收到某客戶貨款收入








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2024-07-03 14:35
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