老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學,你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進一臺機器設備未使用,未計折舊。今天3 問
同學,你好 借:固定資產-新 貸:固定資產-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔交個人所得稅應計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責任公司(自然人獨資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學,你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

請問:我們從供應商采購100件*100=10000元,贈送20件,如果我們銷售120件都按正常價銷售出去,以下供應商開票哪種情況我們可以銷售時可以按正常價銷售出去? 1、供應商把120件都正常開發(fā)票,在發(fā)票上以折扣方式把20件的錢少下來。(另外,我想問一下,開折扣發(fā)票,是要在商品名稱中加個折扣兩下字,把折扣這欄數(shù)量,金額填負數(shù),還是不用在商品名稱中加折扣,正常把票開好了,在發(fā)票上面有個折扣兩個字,直接點折扣,然后錄折扣多少折?;因為這兩種發(fā)票我都收到過,但我不知哪種才是正確的開法,請老師指點,如果老師有折扣發(fā)票的模版,麻煩給我傳一個我看一下。) 2、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票,另外20件只是開了一個贈送清單(公司自制的,意思沒進開票系統(tǒng)) 3、供應商100件按正常銷售開了發(fā)票,另外20件直接送給了我們,這20件沒有發(fā)票,也沒有其他單子。 老師:如果有更好的建議,也希望老師多指點。
答: 您好,建議選擇第1條第二種開票方法,便于庫存及發(fā)票管理。
供應商少開6塊錢發(fā)票,我們賬不平,對方工作人員個人轉回六塊到我們公司,可以沖抵做平嘛,還是需要重開發(fā)票,怎么方便點解決這個問題啊
答: 您好,沖平,您重開發(fā)票也可以就是比較麻煩
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果已開發(fā)票超過了它的票面限額,那么開票系統(tǒng)會有提示嗎?
答: 你好,會提示無法開具的






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