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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-24 08:49

你好!你現(xiàn)在要補充結轉成本是嗎

熱愛學習 追問

2024-06-24 10:02

對的,因為賬上多了10萬的庫存

宋生老師 解答

2024-06-24 10:03

你好!借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:05

老師,余額表上的金額和收發(fā)存匯總表的數(shù)不一致,有多有少,我該怎么做分錄調(diào)整,也是跨年的

宋生老師 解答

2024-06-24 15:07

您好!這個是結轉成本,有的少結轉了?有的多結轉了嗎

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:10

對,而且是不同的倉庫中的東西

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:11

以余額表上的數(shù)進行調(diào)整可以嘛?好幾年前的已經(jīng)不好查了

宋生老師 解答

2024-06-24 15:14

您好!你這樣的話,不好查了,建議你直接一筆做平算了

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:16

老師,我也是這么想的,會計分錄該怎么做

宋生老師 解答

2024-06-24 15:19

你好,你去營業(yè)外收支。

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:37

老師,余額表上的備件是500元,收發(fā)存表上是450元,我該怎么做分錄

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:40

科目是周轉材料

宋生老師 解答

2024-06-24 15:47

您好!你盤點一下,哪個金額是對的

熱愛學習 追問

2024-06-24 15:54

余額表上面的是對的

宋生老師 解答

2024-06-24 15:57

你好!收發(fā)存上只有450,就補充借庫存商品 貸營業(yè)外收入

熱愛學習 追問

2024-06-24 16:05

老師,還需要別的科目過渡嘛?我怎么看有的回復是借:庫存商品 貸:應付賬款,借:應付賬款,貸營業(yè)外收入?

宋生老師 解答

2024-06-24 16:08

你好,你關鍵現(xiàn)在不知道應付誰啊。就沒必要了

熱愛學習 追問

2024-06-24 17:11

非常感謝老師!

宋生老師 解答

2024-06-24 17:13

你好!不用客氣的了

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相關問題討論
你好!你現(xiàn)在要補充結轉成本是嗎
2024-06-24 08:49:51
他是這個樣子的,借主營業(yè)務成本,同時借經(jīng)銷商品差價貸庫存商品。
2022-03-30 10:55:00
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-06-15 10:54:06
當原庫存商品單價調(diào)減時,你可以先將原來的庫存商品的成本改為調(diào)減后的新價格,然后按照額定的原價進行憑證分錄,即原庫存商品成本賬戶與庫存商品賬戶相減,差異賬戶借平賬。
2023-03-24 10:00:28
你好,當時入庫的時候是借庫存商品貸應付賬款嘛,現(xiàn)在紅沖就可以的,借應付賬款貸庫存商品。
2022-03-21 09:45:51
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