老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認(rèn)過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認(rèn)呢, 如果是已經(jīng)確認(rèn)過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認(rèn)定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

老師,還有這種很小額的發(fā)票有10來張一樣的,銷售方是一樣的,可以匯總成一張記賬憑證吧?這種應(yīng)記管理費用-(2級科目記什么呢?)??
答: 你好,可以匯總記賬 看發(fā)票是快遞費的,二級可以根據(jù)你們的科目設(shè)置計入到? 快遞費 郵寄費? 或者運費這些科目
2023年12月份記賬憑證少記100元的管理費用,借管理費用712 貸應(yīng)付員工712,實際為812.這樣的科目在2024年1月怎么做調(diào)整,因為在2024年1月份按照實際812付的款
答: 你好,在2024年1月做分錄 借:管理費用100 ? ?其他應(yīng)付款 712 貸銀行存款/現(xiàn)金872
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月發(fā)放的職工福利,月底做賬,怎么寫記賬憑證,可不可以,借:管理費用—福利費,貸:現(xiàn)金不懂計提什么意思,我們這里就是這個月支取的費用月底匯總做個憑證,也不需要多嚴(yán)謹(jǐn)
答: 福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬核算,因為應(yīng)付職工薪酬和他合作的內(nèi)容就是工資薪金、福利費、職工教育經(jīng)費當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月直接做計提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工資是一樣的,你工資賬務(wù)處理是怎么做的?










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