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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-06-07 11:34

看下是否有管理費用做到貸方了,應(yīng)借方紅字

愛??Sarah 追問

2024-06-07 11:37

我找到了差異。是之前,有一個折舊費用,本來應(yīng)該是研發(fā)折舊,我一直弄的是管理折舊,23.7-24.4吧,然后5月我就把這個科目對調(diào)了,原來是借管理折舊貸累計折舊,調(diào)整后變成了借研發(fā)折舊貸管理折舊。這樣,那是不是管理折舊要寫在借方負數(shù),這樣就對了??就跟科目余額表一致了

文文老師 解答

2024-06-07 11:42

是,管理折舊要寫在借方負數(shù),這樣就對了

愛??Sarah 追問

2024-06-07 11:51

請問,資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)本期數(shù),看科目余額表的固定資產(chǎn)小計嗎?這倆差額的數(shù)字很熟悉,但是不記得是哪里看到過,這個怎么查看

文文老師 解答

2024-06-07 11:51

是看科目余額表的固定資產(chǎn)小計

愛??Sarah 追問

2024-06-07 11:57

但是我找不到差異。然后凈利潤這次也不等于負責(zé)的未分配利潤,咋回事兒呢老師

愛??Sarah 追問

2024-06-07 11:59

以前沒出現(xiàn)過,不知道從哪看差異

愛??Sarah 追問

2024-06-07 12:00

哦,固定資產(chǎn)的本期數(shù)和科目余額表的差異,就是累計折舊期末余額,這個咋調(diào)整老師。是累計折舊不對了嗎還是什么

文文老師 解答

2024-06-07 12:04

僅憑這些信息,無法判斷,要看明細與賬

愛??Sarah 追問

2024-06-07 13:31

看累計折舊的明細賬?

愛??Sarah 追問

2024-06-07 13:35

老師,累計折舊期末有余額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益之后?

愛??Sarah 追問

2024-06-07 13:45

老師,我的疑問其實就是,資產(chǎn)負債表中的數(shù)據(jù),是否必須等于科目余額表?因為我對比,有的科目是一致的有的是不一致的。所有者權(quán)益本期數(shù),我記得是等于利潤表的凈利潤的,但是幾期的報表都是不等的,但領(lǐng)導(dǎo)審核沒說有問題。

文文老師 解答

2024-06-07 14:07

不一定,因為會涉及到往來重分類

愛??Sarah 追問

2024-06-07 14:13

對我這期報表中存在調(diào)整的重分類。謝謝老師,我懂了

文文老師 解答

2024-06-07 14:15

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

愛??Sarah 追問

2024-06-07 14:19

老師,現(xiàn)金流量表最后一個數(shù)=資產(chǎn)負債表的貨幣資金。我的貨幣資金和科目余額表的銀行存款余額一致。但是現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額≠貨幣資金,這是為什么

文文老師 解答

2024-06-07 14:59

這個不清楚了,可能是公式問題

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相關(guān)問題討論
你好,你只做調(diào)整的就行,然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024-03-13 14:14:27
看下是否有管理費用做到貸方了,應(yīng)借方紅字
2024-06-07 11:34:02
你好 現(xiàn)在補記? 借管理費用 貸應(yīng)付等??
2022-02-08 10:38:12
學(xué)員你好,管理費用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,不可以繼續(xù)結(jié)賬嗎,報表會不對
2022-02-22 16:22:07
同學(xué)你好 要更正的話,只能把錯誤的地方全部用劃線更正法更正了
2022-10-28 14:36:53
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