
老師,我在這個月對賬的時候發(fā)現(xiàn)上個月做管理費用的時候多計入了,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤科目了,想問老師,這個月我做調(diào)整憑證的話,還需要連帶著利潤科目一起做修改嗎,要是修改的話,如何做賬呢
答: 你好,你只做調(diào)整的就行,然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
5月結(jié)賬,管理費用本期數(shù),和報表本期數(shù)有差異,這個應(yīng)該從哪里開始查找差異?
答: 看下是否有管理費用做到貸方了,應(yīng)借方紅字
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,可以繼續(xù)結(jié)賬嗎?會有什么影響呢,謝謝老師
答: 學(xué)員你好,管理費用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,不可以繼續(xù)結(jié)賬嗎,報表會不對







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