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送心意

甜椒老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-06 16:13

您好!這個(gè)不同在于三級(jí)明細(xì)上面不同,二級(jí)明細(xì)都還是應(yīng)交增值稅。這個(gè)有余額沒有關(guān)系的,只要您賬面上的未交增值稅和您申報(bào)表的未交增值稅金額一致表示您計(jì)算的未交增值稅是正確的。但是實(shí)務(wù)中這樣做會(huì)計(jì)分錄的比較多 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  這樣不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)渡,而且這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的余額也是會(huì)被轉(zhuǎn)平,余額表上面也是會(huì)變得更加清晰,看起來(lái)也是更加的明了

柒月 追問(wèn)

2024-06-06 16:31

這個(gè)方法看起來(lái),確實(shí)比過(guò)度科目更好一點(diǎn),學(xué)到了,謝謝

柒月 追問(wèn)

2024-06-06 16:32

如果當(dāng)期銷減進(jìn)是留抵,那是做分錄還是不做分錄?

甜椒老師 解答

2024-06-06 16:37

銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),比如銷項(xiàng)稅額是10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額是20000元 可以這么做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 10000,進(jìn)項(xiàng)稅的期末余額還有20000-10000=10000元代表的是留底

柒月 追問(wèn)

2024-06-06 17:31

哦,懂了,非常受益,打開了思路,謝謝寶藏老師

甜椒老師 解答

2024-06-06 17:38

好的,以后有其他問(wèn)題可以隨時(shí)問(wèn)我哈!

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你好,分錄沒有問(wèn)題的
2020-06-18 08:51:32
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好!是的,思路是對(duì)的
2022-03-25 21:34:22
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
您好 按您說(shuō)的這些處理可以的
2022-04-05 08:17:02
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