想請問一下老師,申報(bào)高新技術(shù)企業(yè),賬面做了研發(fā)。可以不享受研發(fā)費(fèi)用稅收優(yōu)惠,匯算清繳時(shí)可以不填報(bào)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)嗎?
J-X
于2024-06-01 17:20 發(fā)布 ??598次瀏覽
- 送心意
冉老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2024-06-01 17:21
你好,同學(xué),高新企業(yè)的話一定要研發(fā)加計(jì)扣除的
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你好,同學(xué),高新企業(yè)的話一定要研發(fā)加計(jì)扣除的
2024-06-01 17:21:46
是的,匯算清繳必須選a107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細(xì)
2023-03-09 14:45:40
您好,高新技術(shù)企業(yè)需要認(rèn)定,如果暫時(shí)沒有認(rèn)證為高新技術(shù)企業(yè),但是企業(yè)又有自主研發(fā)的產(chǎn)品,不可以享受稅收優(yōu)惠,但是可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策。
2019-07-30 23:11:01
同學(xué)你好
在電子稅局里面申報(bào)就可以了
2022-03-08 12:31:12
你好
1.減按15%稅率征收企業(yè)所得稅
2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
3.根據(jù)《關(guān)于延長高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限的通知》(財(cái)稅〔2018〕76號)第一條規(guī)定,自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至10年。
2022-01-20 18:37:06
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2024-06-01 17:25
冉老師 解答
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