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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-31 19:16

您好
年末的時候應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”借方余額1000應(yīng)該結(jié)平
借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000

借 應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000

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可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負債表“其他流動資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項目。
2023-03-22 16:48:02
您好 年末的時候應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”借方余額1000應(yīng)該結(jié)平 借 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2024-05-31 19:16:50
您好,這個很多審計都這么調(diào)整的。
2024-05-31 19:09:41
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
直接做到應(yīng)交稅費,待轉(zhuǎn)銷項里面就可以了。
2022-07-28 16:20:31
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