老師好,我要查一下是哪些供應(yīng)商的發(fā)票沒有開給本公司,我就打開外賬上看應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)的就表示供應(yīng)商沒開發(fā)票給本公司,是這樣理解,對(duì)不?

陽光
于2024-05-28 16:33 發(fā)布 ??412次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-05-28 16:34
是的,那個(gè)說明是預(yù)付賬款
相關(guān)問題討論
您好
做外賬需要分明細(xì)科目
比如 應(yīng)付賬款-甲 應(yīng)付賬款-乙
2022-04-14 09:13:48
是的,那個(gè)說明是預(yù)付賬款
2024-05-28 16:34:07
您好,現(xiàn)金沖不好,這樣現(xiàn)金就對(duì)不上了
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
2024-09-16 11:50:03
那個(gè)操作無所謂什么保險(xiǎn)哈。最終以收到發(fā)票平賬才保險(xiǎn)
2024-04-27 09:59:49
對(duì)于這種情況,以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式:
首先,分析當(dāng)前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,而不沖回又會(huì)導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計(jì) 5000 。
較為合適的調(diào)整方法是:
在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時(shí),先不直接沖減應(yīng)付賬款,而是將這 5000 暫記在一個(gè)過渡科目,比如“待處理票折款”。
五月的分錄為:
借:銀行存款 5000
貸:待處理票折款 5000
六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時(shí),再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。
六月的分錄為:
借:待處理票折款 5000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 5000
這樣處理既不會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
2024-07-15 11:12:02
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