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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-05-27 09:09

你好,負數(shù)發(fā)票23年沒有處理,要放到24年,是吧,是庫存的么

春花秋實 追問

2024-05-27 09:15

老師您好!應(yīng)該是庫存的進項票吧,之前的事我不清楚,我是才來的,看到這3張負數(shù)進項票抵扣聯(lián)沒有處理,不曉得該怎么辦

高輝老師 解答

2024-05-27 09:28

需要做進項稅轉(zhuǎn)出
借:庫存商品  負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款  負數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

春花秋實 追問

2024-05-27 09:51

老師您好!我才查賬了,去年收到負數(shù)發(fā)票聯(lián)就已經(jīng)做上面的賬務(wù)處理了,就是這個抵扣聯(lián)沒處理,是不是應(yīng)該放到去年做賬當月的進項稅抵扣一起呀?

高輝老師 解答

2024-05-27 09:53

是這樣的,在申報的時候,要填寫到轉(zhuǎn)出的那欄里面

春花秋實 追問

2024-05-27 09:59

老師您好!我看之前的會計在當月電子稅務(wù)局做進項稅認證時,并沒有對這3張負數(shù)抵扣聯(lián)發(fā)票作處理,我現(xiàn)在電子稅務(wù)局做5月份的進項稅認證時,是不是先做進項稅轉(zhuǎn)出?然后在做增值稅申報表時,填寫到進項稅轉(zhuǎn)出這一欄次里面?

高輝老師 解答

2024-05-27 10:01

是這樣的,分錄是上面的。申報的時候根據(jù)實際原因填寫到進項稅轉(zhuǎn)出一欄

春花秋實 追問

2024-05-27 13:40

老師您好!2023年5月填寫增值稅申報表,進項稅額轉(zhuǎn)出第14欄次是填了負數(shù)進項稅額,抵扣聯(lián)發(fā)票沒和當月抵扣的進項裝訂在一起,我現(xiàn)在是不是只需要把這3張負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和 2023年5月抵扣的進項裝訂在一起就可以了?

高輝老師 解答

2024-05-27 13:46

轉(zhuǎn)出在表二的14欄填寫
可以的,和23.5月的裝訂到一起吧

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相關(guān)問題討論
你好,負數(shù)發(fā)票23年沒有處理,要放到24年,是吧,是庫存的么
2024-05-27 09:09:58
你好,對方是否認證,如果已認證需要把紅字發(fā)票給她,否則不用給
2020-06-12 15:23:00
你好,和你的底褲連一塊兒裝訂可以的,或者是單獨自己留存都行。
2022-05-05 16:03:08
在當月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
2022-02-14 12:18:54
。您好,進項發(fā)票抵扣聯(lián)單獨裝訂。
2022-02-16 15:17:38
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