企業(yè)所得稅匯算清繳,105080表,固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng),這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問
您好,你是調(diào)增了什么? 答
老師,您好!建筑行業(yè),去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
你好這個(gè)屬于不征稅的才對(duì)的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發(fā)票到底是開不征稅 問
法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確,不征稅錯(cuò)誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

技術(shù)服務(wù)發(fā)票需要 繳納印花稅嗎
答: 同學(xué),你好 技術(shù)服務(wù)合同需要繳納印花稅
老師現(xiàn)代服務(wù)”中的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)需要繳納印花稅嗎,現(xiàn)在印花稅采購原材料設(shè)備這些都要繳納印花稅嗎
答: 你好,需要按技術(shù)合同繳納印花稅。購買原材料設(shè)備需要繳納印花稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
技術(shù)服務(wù)合同印花稅繳納按照多少呢?老師
答: 你好,合同金額乘以萬分之3 如果是小規(guī)模或者是小型微利企業(yè)可以減半。









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