- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2024-05-16 15:22
你好,對于你們公司是
借以前年度損益調(diào)整,其他應(yīng)收款,押金
貸,其他應(yīng)付款,a公司
相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款55貸銀行存款
然后按月分?jǐn)?租賃出去的,借銀行存款,貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
租賃出去對應(yīng)的成本
借其他業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款
對應(yīng)的收入,借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2022-11-14 09:02:45
你好,對于你們公司是
借以前年度損益調(diào)整,其他應(yīng)收款,押金
貸,其他應(yīng)付款,a公司
2024-05-16 15:22:55
同學(xué)你好
計(jì)入長期待攤費(fèi)用
2.計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-14 09:01:23
你好;? ? 押金 不做分?jǐn)偟模? ? ?租金是? ?比如每個(gè)月是1000元租金 。? 一次性支付 6000元半年租賃費(fèi); 押金是3000? ;那么你做賬 :借 其他應(yīng)收款-押金? 3000? ; 預(yù)付賬款? 6000貸銀行存款 9000? ; 按月? 按租期 6個(gè)月分?jǐn)? ;每個(gè)月做 :借 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)1000貸預(yù)付賬款? 1000??
2022-04-13 15:15:18
一、收到押金,分錄是:
借:銀行存款19000
貸:其他應(yīng)付款——乙機(jī)床廠 19000
二、對于出借的分錄是:
借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(出借)
貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 (在庫)
三、五五攤銷法處理,分錄是:
借:管理費(fèi)用——低值易耗品攤銷
貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品(出借)
2022-03-19 17:02:00
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



怡然的手套 追問
2024-05-17 11:19
宋生老師 解答
2024-05-17 11:23