老師,公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn):這個(gè)庫(kù)存商 問(wèn)
您好,不需要 庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷(xiāo)售。 答
老師,做可研報(bào)告的公司,銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),那 問(wèn)
你好,可以的,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的 答
老師,有個(gè)24年1月份的專(zhuān)用發(fā)票,前期未做賬,今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)
直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)
第一題 答案:B 66 計(jì)算: 煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元 第二題 正確選項(xiàng):B、C、D A ×:納稅人是收購(gòu)煙葉的單位,不是煙農(nóng) B √:90×1.1×20% = 19.8 C √:次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √:向 ** 收購(gòu)地(乙縣)** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師,用友系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)版相差1毛錢(qián)要怎么找呀? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄 答

餐飲業(yè)買(mǎi)了20張桌子,每張260,桌布460,當(dāng)月買(mǎi) 次月來(lái)發(fā)票,當(dāng)月賬務(wù)處理:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,次月來(lái)發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款 但是他當(dāng)月買(mǎi) 來(lái)就用了,我這個(gè)成本可以在發(fā)票來(lái)了確認(rèn)嗎 就做借管理費(fèi)用,貨,庫(kù)存商品 這個(gè)桌布可以入周轉(zhuǎn)材料,低耗品吧 這樣做賬對(duì)嗎,,求大神指點(diǎn)
答: 1.當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)桌子和桌布時(shí),由于尚未收到發(fā)票,可以先進(jìn)行暫估入賬。對(duì)于桌子,由于價(jià)值較高且預(yù)計(jì)使用壽命較長(zhǎng),應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)而非庫(kù)存商品。桌布則可以作為低值易耗品計(jì)入周轉(zhuǎn)材料。?暫估入賬時(shí):借:固定資產(chǎn)(桌子) 5200元(20張 * 260元/張)周轉(zhuǎn)材料(桌布) 460元貸:應(yīng)付賬款 5660元 2.次月收到發(fā)票時(shí),需要根據(jù)發(fā)票金額對(duì)暫估入賬的金額進(jìn)行調(diào)整。如果發(fā)票金額與暫估金額一致,則無(wú)需額外處理;如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,則需要調(diào)整固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的價(jià)值,并相應(yīng)地調(diào)整應(yīng)付賬款。?收到發(fā)票時(shí)(假設(shè)金額與暫估一致):(無(wú)需額外分錄,保持原暫估入賬分錄)如果發(fā)票金額有差異,則需要根據(jù)差異進(jìn)行調(diào)整。 3.付款時(shí),如果之前已經(jīng)通過(guò)預(yù)付賬款科目進(jìn)行了處理,則現(xiàn)在需要將預(yù)付賬款沖減,并記錄實(shí)際支付的金額。?付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 5660元(如果之前預(yù)付了全部款項(xiàng))或借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 XXXX元(如果之前預(yù)付了部分款項(xiàng))銀行存款 YYYY元(支付剩余部分)這里的XXXX元和YYYY元需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。 4.對(duì)于桌子的折舊處理,由于桌子是固定資產(chǎn),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進(jìn)行折舊。具體的折舊方法和折舊年限需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定來(lái)確定。 5.對(duì)于桌布的處理,由于桌布作為低值易耗品,其使用壽命相對(duì)較短,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,或者根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行攤銷(xiāo)。如果選擇一次性計(jì)入費(fèi)用,可以在收到發(fā)票并付款時(shí)直接將其計(jì)入管理費(fèi)用。?一次性計(jì)入費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用 460元貸:周轉(zhuǎn)材料 460元
聽(tīng)過(guò)預(yù)付賬款購(gòu)買(mǎi)材料,過(guò)程中就只能聽(tīng)過(guò)預(yù)付賬款科目嗎借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款銀行存款行不行
答: 你好 對(duì)? 這樣處理是正確的? 尾款也用預(yù)付或者銀行?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借周轉(zhuǎn)材料1萬(wàn),貸預(yù)付賬款1萬(wàn)。多寫(xiě)了九千,已經(jīng)過(guò)賬了,要怎么辦,不能反過(guò)賬
答: 同學(xué),你好 你可以下月初制作一個(gè)更正憑證,把多的金額,紅字沖掉








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武月紅 追問(wèn)
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