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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2024-05-15 14:21

1.當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)桌子和桌布時(shí),由于尚未收到發(fā)票,可以先進(jìn)行暫估入賬。對(duì)于桌子,由于價(jià)值較高且預(yù)計(jì)使用壽命較長(zhǎng),應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)而非庫(kù)存商品。桌布則可以作為低值易耗品計(jì)入周轉(zhuǎn)材料。 暫估入賬時(shí):借:固定資產(chǎn)(桌子) 5200元(20張 * 260元/張)周轉(zhuǎn)材料(桌布) 460元貸:應(yīng)付賬款 5660元
  2.次月收到發(fā)票時(shí),需要根據(jù)發(fā)票金額對(duì)暫估入賬的金額進(jìn)行調(diào)整。如果發(fā)票金額與暫估金額一致,則無(wú)需額外處理;如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,則需要調(diào)整固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的價(jià)值,并相應(yīng)地調(diào)整應(yīng)付賬款。 收到發(fā)票時(shí)(假設(shè)金額與暫估一致):(無(wú)需額外分錄,保持原暫估入賬分錄)如果發(fā)票金額有差異,則需要根據(jù)差異進(jìn)行調(diào)整。
  3.付款時(shí),如果之前已經(jīng)通過(guò)預(yù)付賬款科目進(jìn)行了處理,則現(xiàn)在需要將預(yù)付賬款沖減,并記錄實(shí)際支付的金額。 付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 5660元(如果之前預(yù)付了全部款項(xiàng))或借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 XXXX元(如果之前預(yù)付了部分款項(xiàng))銀行存款 YYYY元(支付剩余部分)這里的XXXX元和YYYY元需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。
  4.對(duì)于桌子的折舊處理,由于桌子是固定資產(chǎn),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進(jìn)行折舊。具體的折舊方法和折舊年限需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定來(lái)確定。
  5.對(duì)于桌布的處理,由于桌布作為低值易耗品,其使用壽命相對(duì)較短,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,或者根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行攤銷(xiāo)。如果選擇一次性計(jì)入費(fèi)用,可以在收到發(fā)票并付款時(shí)直接將其計(jì)入管理費(fèi)用。 一次性計(jì)入費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用 460元貸:周轉(zhuǎn)材料 460元

武月紅 追問(wèn)

2024-05-15 14:43

我看單價(jià)低,所以就不想做固定資產(chǎn)了  他是買(mǎi) 的時(shí)候就付款了,買(mǎi) 回來(lái)就用上了 發(fā)票是次月才到的

樸老師 解答

2024-05-15 14:45

可以的
可以做費(fèi)用的

武月紅 追問(wèn)

2024-05-15 14:54

我可不可以把分錄做好了,發(fā)票來(lái)了放在上月的憑證后面啊

樸老師 解答

2024-05-15 14:55

同學(xué)你好

這個(gè)可以的

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1.當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)桌子和桌布時(shí),由于尚未收到發(fā)票,可以先進(jìn)行暫估入賬。對(duì)于桌子,由于價(jià)值較高且預(yù)計(jì)使用壽命較長(zhǎng),應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)而非庫(kù)存商品。桌布則可以作為低值易耗品計(jì)入周轉(zhuǎn)材料。?暫估入賬時(shí):借:固定資產(chǎn)(桌子) 5200元(20張 * 260元/張)周轉(zhuǎn)材料(桌布) 460元貸:應(yīng)付賬款 5660元 2.次月收到發(fā)票時(shí),需要根據(jù)發(fā)票金額對(duì)暫估入賬的金額進(jìn)行調(diào)整。如果發(fā)票金額與暫估金額一致,則無(wú)需額外處理;如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,則需要調(diào)整固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料的價(jià)值,并相應(yīng)地調(diào)整應(yīng)付賬款。?收到發(fā)票時(shí)(假設(shè)金額與暫估一致):(無(wú)需額外分錄,保持原暫估入賬分錄)如果發(fā)票金額有差異,則需要根據(jù)差異進(jìn)行調(diào)整。 3.付款時(shí),如果之前已經(jīng)通過(guò)預(yù)付賬款科目進(jìn)行了處理,則現(xiàn)在需要將預(yù)付賬款沖減,并記錄實(shí)際支付的金額。?付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 5660元(如果之前預(yù)付了全部款項(xiàng))或借:應(yīng)付賬款 5660元貸:預(yù)付賬款 XXXX元(如果之前預(yù)付了部分款項(xiàng))銀行存款 YYYY元(支付剩余部分)這里的XXXX元和YYYY元需要根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。 4.對(duì)于桌子的折舊處理,由于桌子是固定資產(chǎn),需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進(jìn)行折舊。具體的折舊方法和折舊年限需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策和稅法規(guī)定來(lái)確定。 5.對(duì)于桌布的處理,由于桌布作為低值易耗品,其使用壽命相對(duì)較短,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,或者根據(jù)公司的會(huì)計(jì)政策進(jìn)行攤銷(xiāo)。如果選擇一次性計(jì)入費(fèi)用,可以在收到發(fā)票并付款時(shí)直接將其計(jì)入管理費(fèi)用。?一次性計(jì)入費(fèi)用時(shí):借:管理費(fèi)用 460元貸:周轉(zhuǎn)材料 460元
2024-05-15 14:21:12
你好 對(duì)? 這樣處理是正確的? 尾款也用預(yù)付或者銀行?
2022-03-12 11:05:33
你好,借工程施工一合同成本(材料費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)60%,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)4O%,貸預(yù)付賬款
2019-01-18 20:16:05
同學(xué),你好 你可以下月初制作一個(gè)更正憑證,把多的金額,紅字沖掉
2020-06-13 14:23:25
你好,收到材料入庫(kù),發(fā)票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時(shí),先沖銷(xiāo)暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-06-15 21:15:25
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