沒有拆的7天無理由退貨的,退回倉庫了。完整分錄謝 問
同學(xué),你好 之前的收入分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù) 答
老師好,老師,個(gè)體餐飲店,用個(gè)人收款碼一年不能超過1 問
你好,可以用收款收據(jù)做賬,但有嚴(yán)格條件,且只適用于成本/費(fèi)用支出,不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票 答
酒店抖音銷售收入,直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收 問
按照抖音的金額做收入,不是實(shí)際收款金額 手續(xù)費(fèi)做費(fèi)用 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
我們公司有實(shí)習(xí)生是退役士兵,做工商年報(bào)的時(shí)候 需 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,如果公司領(lǐng)取備用金,一直屬于掛往來,匯算清繳的話,我需要怎么清理這些往來呢?
答: 你好,還回來,要么拿發(fā)票報(bào)銷。
以前法人用備用金發(fā)的工資,稅務(wù)局不認(rèn)可。全部算法人工資去補(bǔ)交個(gè)稅。賬務(wù)要怎么處理呢?后續(xù)補(bǔ)交沒通過公司端口去申報(bào),從法人個(gè)人匯算清繳去申報(bào)的,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理。
答: 你好,法人代表借備用金的賬務(wù)處理,給沖了,全部做成法人代表的工資。法人代表的個(gè)稅應(yīng)該是他自己承擔(dān),交個(gè)稅就不用上公司賬了。如果是還借備用金交,還是掛往來。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問銷售人員拿走了備用金去開拓業(yè)務(wù),但未能提供合規(guī)發(fā)票,財(cái)務(wù)可以進(jìn)費(fèi)用嗎?匯算清繳的時(shí)候再調(diào)出來
答: 你好,會計(jì)上是正常賬務(wù)處理,真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,可以進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳是不能扣除的,因?yàn)槎惙ㄉ蠎{票抵扣






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2024-05-15 14:15
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2024-05-15 14:18
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