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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-13 14:29

你好,22年的房租,一共做了35萬,是這個意思嗎?那匯算清繳的時候調(diào)增了沒有?

郭老師 解答

2024-05-13 14:29

全部紅沖
然后以前年度的22年的還是用利潤分配未分配利潤,今年的也就是2023年的用管理費用的。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 14:35

一共35萬房租,分十二個月做攤銷,應該是沒有調(diào)增的,怎么看有沒有調(diào)整?使用的是小企業(yè)會計準則,主要是攤銷完后才取得發(fā)票,不知道怎么做賬了

郭老師 解答

2024-05-13 14:37

納稅調(diào)整明細表扣除項目里面去看一下的匯算清繳里面的表格

郭老師 解答

2024-05-13 14:38

借,應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。
借,利潤分配,未分配利潤、管理費用。
貸,應付賬款。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 14:42

為什么是應付賬款?已經(jīng)支付了。納稅調(diào)整明細的表格資產(chǎn)攤銷那里賬載金額和稅收金額是一樣的,是要調(diào)整稅收金額這一個嗎?

郭老師 解答

2024-05-13 14:42

你好,已經(jīng)支付了,但是錢沒有退回來,做不了銀行存款。用一個往來科目來代替最后一個借方,一個貸方并沒有余額呀,他就是拿來過渡一下的。

郭老師 解答

2024-05-13 14:42

如果我借利潤分配未分配利潤管理費用,貸利潤分配未分配利潤,你能看懂嗎?

專一的睫毛 追問

2024-05-13 14:50

支付房租借:預付賬款  貸:銀行存款   因為沒有長期待攤費用這個科目,因此計入借:預付賬款-房租  貸預付賬款
攤銷時:借:管理費用  貸:預付賬款
收到發(fā)票時要怎么做賬沖平了?

郭老師 解答

2024-05-13 14:52

借預付賬款,
貸利潤分配未分配利潤。這個是紅沖的

做發(fā)票借利潤分配未分配利潤
管理費用
貸預付賬款。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 14:57

老師,你可以說一下整個的流程嗎?我還是不太懂?因為我付款的時候以及要攤銷的時候把那個預付賬款沖平了,相當于我做完攤銷的時候,兩個預付賬款都是平的,所以收到發(fā)票的時候不太懂怎么做了,

郭老師 解答

2024-05-13 14:59

借預付賬款,
貸利潤分配未分配利潤。35這個是紅沖的

做發(fā)票借利潤分配未分配利潤35/12*9
管理費用35/12*3
貸預付賬款。
2024-05-13 14:52

郭老師 解答

2024-05-13 14:59

你好,具體的還有哪一個不懂?

專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:10

支付房租:
借:預付賬款  35萬   貸:銀行存款  35萬
因為是小企業(yè)會計準則,沒有長期待攤費用這個科目,所以要轉(zhuǎn)到預付賬款這個科目  
借:預付賬款-房租    貸:預付賬款
攤銷時:管理費用  35/12   貸:預付賬款-房租 35/12
23年5月收到發(fā)票,此時已經(jīng)做完攤銷了,但是要怎么沖這個預付賬款,因為之前轉(zhuǎn)到預付賬款-房租這個科目是預付賬款已經(jīng)平了
按照老師說的紅沖22年攤銷
借:預付賬款(這個是哪個?)貸:利潤分配-未分配利潤
主要是老師做的分錄,在5月份收到發(fā)票無論是預付賬款還是預付賬款-房租這兩個科目都已經(jīng)平了,要怎么沖?

郭老師 解答

2024-05-13 15:11

你好,你分攤了房屋租金,一共分攤了多少?一共分攤了35÷12,就分攤的這點。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:16

收到增值稅專用發(fā)票并且抵扣,要怎么做;

郭老師 解答

2024-05-13 15:18

借預付賬款
貸利潤分配未分配利潤。35這個是紅沖的

做發(fā)票借利潤分配未分配利潤35/12*9/(1加稅率)
管理費用35/12*3/(1?稅率)
進項
貸預付賬款。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:32

我22年做的攤銷是借管理費用,貸預付賬款-房租,現(xiàn)在紅沖不是用管理費用,用未分配利潤?

郭老師 解答

2024-05-13 15:34

是的對的是的對的是的對的。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:37

那到底是利潤分配還是管理費用

郭老師 解答

2024-05-13 15:37

你好,用利潤分配未分配利潤。



你剛才問的是紅沖,不是用管理費用,用未分配利潤。我說對的,是的。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:38

為什么?不懂?

郭老師 解答

2024-05-13 15:39

跨年了,跨年的損益不直接做損益科目。

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你好,22年的房租,一共做了35萬,是這個意思嗎?那匯算清繳的時候調(diào)增了沒有?
2024-05-13 14:29:31
你這個是要計算什么呢
2022-04-06 12:05:26
1.購進生產(chǎn)用原材料所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是26000元,此類原材料用于制造商品或者提供服務,其可獲得扣除稅費等優(yōu)惠政策,但是只限于相應的實物投入。 2.購進辦公設備所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是8500元,辦公設備一般用于企業(yè)的日常經(jīng)營,不能用于直接生產(chǎn)商品,因此無法享受稅收優(yōu)惠政策。 3.支付包裝設計費取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是1200元,包裝設計的費用一般不能享受稅收優(yōu)惠政策,若企業(yè)需要,需要向稅務機關提交相關證明材料。 4.購進用于集體福利的食用油所取得的增值稅專用發(fā)票中注明的稅額是2600元,用于集體福利的食品、藥品等屬于“特定抵扣范圍內(nèi)貨物或者應稅勞務”,可以享受稅收優(yōu)惠政策。
2023-03-14 16:27:46
您這個增值稅稅率是多少呢?
2022-06-14 09:41:04
我要計算做好了發(fā)給你
2020-07-15 03:20:12
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