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老師你好,比如2019年3月的留底我1萬,(或者沒有留底,繳納增值稅)現(xiàn)在的留底為3萬,我現(xiàn)在申請留底退稅3萬,是存量還是增量應該是增量?
請問一下公賬上6月份進了一筆進出口收入。當時沒有申報收入交增值稅,我7月份申報時做未開票收入繳納增值稅可以嗎,如果要退稅的話,我延期申報了有影響嗎,報關的那些東西都是6月份的。
2020年退了符合留抵退稅政策,退了增值稅,現(xiàn)在的要繳納增值稅(已交)但是附加還是隨著原來的不需要繳納,那要在賬目上提現(xiàn)出來嗎,具體分錄怎么做
貿(mào)易公司出口,對應的每筆采購金額*退稅率,都是可以享受退稅的?同時,內(nèi)銷應納增值稅,和正常銷項減進項,繳納增值稅,是這樣理解的嗎?







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嗚啦啦啦 追問
2024-05-13 11:25
小菲老師 解答
2024-05-13 11:27