我公司是一般納稅建筑企業(yè),每個月要按增值稅發(fā)票不含稅金額的0.12%預(yù)交給地稅工會經(jīng)費,這個工會經(jīng)費可以做管理費用-工會經(jīng)費嗎,如果做這個科目,在匯算清繳的時候可不可以全額稅前扣除,這個工會經(jīng)費的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了按工資2%計提的數(shù)。會不會要調(diào)增企業(yè)所得稅。

百日草
于2018-04-19 15:03 發(fā)布 ??3048次瀏覽
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岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
2018-04-19 20:06
如果超過工資2%,需要調(diào)增。
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如果超過工資2%,需要調(diào)增。
2018-04-19 20:06:25
你好,是按照工資總額2%來計提繳納。如果你超過這個金額了,匯算清繳要納稅調(diào)整的。
2023-06-29 16:05:44
你好;? ?你超過了 ;到時會影響稅前扣除的; 正常是不超過工資總額的2%??
2023-06-29 16:19:39
你好,應(yīng)該不含的,只要工資有工會經(jīng)費的說法
2025-04-21 09:49:14
算企業(yè)稅應(yīng)納稅所得額時,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,應(yīng)按扣除項目總額為400元×2%(即8元)調(diào)增稅前扣除項目總額。原因是,職工工會經(jīng)費是企業(yè)事業(yè)經(jīng)費,不計入稅前扣除范圍,而員工工會經(jīng)費的撥付是由企業(yè)扣除的,扣除時應(yīng)當(dāng)從稅前扣除項目中扣除。例如,職工工會經(jīng)費為6000元,而企業(yè)稅前扣除合計為6200元,這時應(yīng)當(dāng)按6000元調(diào)增稅前扣除項目總額,即稅前扣除總額調(diào)整為200元。
2023-03-03 13:03:02
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2018-04-19 20:09
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2018-04-19 20:12