
老師您好,對方開給我們的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,后來對方跨月紅沖,重新開的發(fā)票金額小于之前的,我應(yīng)該怎么入賬?我直接做負(fù)數(shù)賬的話,賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額和系統(tǒng)的對不上了
答: 紅沖分錄的不是原樣進(jìn)項(xiàng)沖,而是類似這樣 借:原材料 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)下月 正數(shù)
沒有認(rèn)證的票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬
答: 您好 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)2022年11月有一張采購紙箱的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在這筆要補(bǔ)做在24年8月的賬里,請問會計(jì)分錄怎么做?采購紙箱金額是50501.73元,進(jìn)項(xiàng)稅額是6565.22元這個(gè)已經(jīng)在2022年已認(rèn)證抵扣了,發(fā)票含稅總金額是57066.95元。
答: 您好 請問當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣的時(shí)候沒有寫分錄嗎
老師,如果今年查賬發(fā)現(xiàn)2020年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,沒有入賬,該怎么處理?
我今年3月份的時(shí)候做了一部分不抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng),那這一部分進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么入賬
去年收到的專用發(fā)票,入賬時(shí)沒把進(jìn)項(xiàng)稅入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要認(rèn)證稅額了,怎么去做這個(gè)分錄呢?








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