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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-04-30 15:08

借:預付賬款/其他應付款 30,000元  
貸:銀行存款 30,000元
借:管理費用 2,500元(30,000元 ÷ 12個月)  
貸:預付賬款/其他應付款 2,500元

期待;未來 追問

2024-04-30 15:12

那稅費金額呢,也是在攤銷時一起分攤嗎

樸老師 解答

2024-04-30 15:14

你收到的是專票嗎

你是一般納稅人嗎

期待;未來 追問

2024-04-30 15:15

是的,付款時已經收到發(fā)票了

樸老師 解答

2024-04-30 15:21

我是問收到的專票嗎
是的話借管理費用
借進項
貸預付賬款

期待;未來 追問

2024-04-30 15:25

是專票,但是這個設備是我們研發(fā)用的,是不是應該這樣做分錄
借:其他應付款
貸:銀行存款
每月實際攤銷時
借:研發(fā)支出-直接投入-維修費
借:應交稅費-進項稅額
貸:其他應付款

樸老師 解答

2024-04-30 15:29

同學你好
對的
是這樣做的

期待;未來 追問

2024-04-30 15:30

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2024-04-30 15:30

滿意請給五星好評,謝謝

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借:預付賬款/其他應付款 30,000元?? 貸:銀行存款 30,000元 借:管理費用 2,500元(30,000元 ÷ 12個月)?? 貸:預付賬款/其他應付款 2,500元
2024-04-30 15:08:39
是完成維修的當月開始攤銷
2023-08-01 09:45:18
你好!可以的,可以這樣
2023-03-17 13:56:15
空調維修費 二十多萬 一般攤銷三年
2023-08-30 10:44:40
你好!為什么不計入固定資產原值? 借:制造費用等(與固定資產折舊進的費用科目相同)貸:長期待攤
2020-06-18 16:27:26
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