老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
老師 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問(wèn)
你好,填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
為什么現(xiàn)在聽(tīng)課不能倍速聽(tīng)課了? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的 答
客戶來(lái)公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問(wèn)
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)車險(xiǎn)取得的專票已經(jīng)勾選抵扣,如何做賬?
答: 同學(xué)你好 企業(yè)應(yīng)將這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票的稅額部分,按照相關(guān)規(guī)定,作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。這一步體現(xiàn)了增值稅的抵扣機(jī)制,即企業(yè)支付的增值稅可以在符合條件的情況下,從其應(yīng)繳納的增值稅中扣除。 應(yīng)將購(gòu)買(mǎi)車險(xiǎn)的支出,包括抵扣后的金額,記入“管理費(fèi)用——財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)”這一會(huì)計(jì)科目中。這是因?yàn)樵跁?huì)計(jì)上,車險(xiǎn)支出被視為企業(yè)的一種管理費(fèi)用。 還需要在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”這一科目中,記錄已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這一步驟確保了會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性和完整性,使得企業(yè)的應(yīng)交增值稅金額得到正確的反映。 由于企業(yè)已經(jīng)通過(guò)銀行支付了這筆款項(xiàng),所以還需要在“銀行存款”這一科目中,記錄相應(yīng)的支出。這確保了企業(yè)的銀行賬戶余額得到正確的更新。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)給銷售部門(mén)的車輛購(gòu)買(mǎi)的交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)(專票),請(qǐng)如何做賬?進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
答: 您好,這個(gè)是可以的,這個(gè)車是不是在公司名下?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好發(fā)票勾選的票已經(jīng)抵扣如何做分錄
答: 你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。





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