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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-04-14 16:54

你好,可以做這個(gè)分錄 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

2333333 追問

2018-04-14 17:00

請問這個(gè)不用調(diào)整以前年度的損益嗎

鄒老師 解答

2018-04-14 17:04

你好,如果這個(gè)是材料領(lǐng)用了而且生產(chǎn) 的貨物銷售了,最終是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的 
我上面只是舉例用原材料科目代替

2333333 追問

2018-04-14 22:17

問問 利潤分配-未分配利潤是要寫今年12月份利潤表中凈利潤的數(shù)額,還是寫資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的數(shù)據(jù)啊  我現(xiàn)在是在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 ,本年利潤的數(shù)據(jù)是從哪里來填寫

鄒老師 解答

2018-04-15 09:13

你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
本年利潤是本年所有損益科目借貸方的差額

2333333 追問

2018-04-15 19:18

老師,工程結(jié)算期(月)末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?工程結(jié)算,工程施工-合同成本,工程施工-合同毛利這些科目 ,可以寫下分錄給我看嗎?

鄒老師 解答

2018-04-15 22:06

借;工程結(jié)算   貸;工程施工  合同毛利 
借;主營業(yè)務(wù)成本  合同毛利  貸;主營業(yè)務(wù)收入

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你好,可以做這個(gè)分錄 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-04-14 16:54:19
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?什么原因轉(zhuǎn)出?
2022-04-06 10:13:51
跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄, 1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整, 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整, 借:利潤分配未分配利潤, 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-03 10:48:26
你好,這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)出。是因?yàn)橐涗浀礁@M(fèi)嗎還是什么?
2024-04-11 16:37:30
你好,去年的分錄是怎么做的?
2022-04-06 11:05:10
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