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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-13 14:27

一、 銷項稅額是做銷售收入中的一部分 
借:應收賬款(或銀行存款) 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)100000 
同時結轉成本 
二、借:原材料(或庫存商品) 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)50000 
貸:應付賬款(或銀行存款)

大個女 追問

2018-04-13 14:32

我當月開出的發(fā)票不是當月銷售商品的數據, 是之前就已經銷售了的,那還是這樣做嗎?

大個女 追問

2018-04-13 14:33

還有一個情況就是,當月銷售商品10萬元,其中有3萬元商品是含稅的,是算入當月的費用嗎?分錄怎么做?

江老師 解答

2018-04-13 14:40

一、當月開出的發(fā)票不是當月銷售商品的數據, 是之前就已經銷售 
沖銷原來確認的無票的銷售收入的憑證,再按發(fā)票的金額做賬務處理 
二、第二個問題按不含稅的金額做收入處理

大個女 追問

2018-04-13 14:53

第二個問題按不含稅的金額做收入處理,是那3萬元嗎?分錄:借:應收賬款30000  貸:主營業(yè)務收入24900  應交稅費-增值稅5100,這樣嗎?我現(xiàn)在做的是內賬工作

江老師 解答

2018-04-13 15:00

含稅30000元的收入,不含稅收入是:30000/1.17*17%=25641.03 
稅額是:25641.03*17%=4358.97元 
借:應收賬款30000 
貸:主營業(yè)務收入25641.03 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)4358.97

大個女 追問

2018-04-13 15:59

不用等外賬認證發(fā)票才做賬嗎?

江老師 解答

2018-04-13 16:01

是的,內賬可以不用等認證發(fā)票,直接復印發(fā)票進行賬務處理

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一、 銷項稅額是做銷售收入中的一部分 借:應收賬款(或銀行存款) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)100000 同時結轉成本 二、借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)50000 貸:應付賬款(或銀行存款)
2018-04-13 14:27:27
這個一起并入做原材料 進項稅額 貸應付賬款,
2020-06-19 15:23:11
是全額進原材料就可以了的
2023-11-21 16:55:19
未發(fā)貨的部分就掛在預付賬款里邊呀,等收貨了再沖呀
2022-08-08 15:48:50
是需要的 借原材料 進項 貸應付賬款等
2020-03-31 16:08:02
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