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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-04-16 09:20

你好,乙方將租賃回來的場地轉(zhuǎn)租給丙方,乙方開具增值稅電子普票312000給丙方這個(gè)租金是多久的?從什么是夠到什么時(shí)候

微信用戶 追問

2024-04-16 09:25

老師您好,都是一年期的,一樣是2024年4月1日——2025年3月31日

暖暖老師 解答

2024-04-16 09:29

乙方公司2024第二季度應(yīng)該繳納增值稅312000/(1+5%)*1/4*5%=3714.29免稅現(xiàn)在
附加稅也是免得。
企業(yè)所得稅是(312000/1.05-240000/1.05-4500)*5%=3203.57
印花稅是312000*0.0005*50%=

微信用戶 追問

2024-04-16 10:33

老師,小規(guī)模不是1%嗎?企業(yè)所得稅按照權(quán)責(zé)發(fā)生制不是平攤到12個(gè)月嗎?超過30萬要交附加稅吧?

暖暖老師 解答

2024-04-16 10:35

季度不是30萬內(nèi)免稅啊?我按照計(jì)算算的所得稅

微信用戶 追問

2024-04-16 10:38

老師,我不太理解,乙公司是小規(guī)模,實(shí)際應(yīng)該按哪個(gè)稅率?

暖暖老師 解答

2024-04-16 10:39

增值稅米超過30免,就不考慮啊

微信用戶 追問

2024-04-16 11:04

老師,假設(shè)收入含稅320000呢?分別要繳納多少?

暖暖老師 解答

2024-04-16 11:07

你這個(gè)是多久的?一年的嗎?

微信用戶 追問

2024-04-16 11:19

老師,一年(2024年4月1日——2025年3月31日)場地租賃使用費(fèi)收入320000(含稅),小規(guī)模,成本一年場地使用費(fèi)(2024年4月1日——2025年3月31日)240000(含稅)

暖暖老師 解答

2024-04-16 11:19

那我上邊計(jì)算的就是一個(gè)季度的稅費(fèi)

微信用戶 追問

2024-04-16 11:47

增值稅:320000/1.05*0.05=15238.10
城建稅:15238.10*0.07/2=533.33
教育費(fèi)附加:15238.10*0.03/2=228.57
地方教育費(fèi)附加:15238.10*0.02/2=152.38
企業(yè)所得稅:320000/12/1.05-240000/12-4500=896.83*0.05=44.84
印花稅:收入320000*0.001/2=160
              成本240000*0.001/2=120

微信用戶 追問

2024-04-16 11:49

老師,企業(yè)所得稅那里我不理解,不是應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制按12個(gè)月平攤嗎?印花稅租賃是千分之一,所以我重新計(jì)算了一遍,麻煩老師幫我看看

暖暖老師 解答

2024-04-16 11:53

企業(yè)所得稅你先剔稅后確實(shí)是12個(gè)月分?jǐn)?/p>

微信用戶 追問

2024-04-16 12:36

那老師我這樣計(jì)算對嗎?

暖暖老師 解答

2024-04-16 13:11

是的,你的額計(jì)算是對的

微信用戶 追問

2024-04-16 13:19

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2024-04-16 13:20

不客氣祝你工作順利

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你好,乙方將租賃回來的場地轉(zhuǎn)租給丙方,乙方開具增值稅電子普票312000給丙方這個(gè)租金是多久的?從什么是夠到什么時(shí)候
2024-04-16 09:20:34
您好 還需要個(gè)人所得稅
2022-03-02 16:11:10
同學(xué)你好 印花稅=計(jì)稅依據(jù)*印花稅稅率?企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率?企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計(jì)算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計(jì)算
2022-02-15 10:28:08
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息里邊看你們要交的稅種,稅率和申報(bào)期限
2022-12-23 09:38:39
增值稅報(bào)稅一般是按月報(bào)稅,每月20號(hào)之前應(yīng)該將上月的統(tǒng)計(jì)表和納稅申報(bào)表送交有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理手續(xù)。企業(yè)所得稅報(bào)稅按季報(bào)稅,一般在第二個(gè)月底之前報(bào)送,報(bào)送內(nèi)容為第一季度或本季度應(yīng)納稅所得額計(jì)算表和納稅申報(bào)表。印花稅報(bào)稅的區(qū)間一般按月報(bào)稅,在每月月末或次月初報(bào)稅,報(bào)稅時(shí)門應(yīng)提交納稅申報(bào)表和對應(yīng)的明細(xì)單據(jù)。 拓展知識(shí):稅收季節(jié)是指每年稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行稅收申報(bào)和稅收征收的節(jié)點(diǎn)期,這些節(jié)點(diǎn)期都具有特定的主題和特定的稅收負(fù)擔(dān),如增值稅季節(jié)、消費(fèi)稅季節(jié)、企業(yè)所得稅季節(jié)、個(gè)人所得稅季節(jié)等。
2023-03-02 15:00:48
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