
老師23年12月的印花稅和企業所得稅未計提,今年扣款了分錄怎么寫;小企業會計準則
答: 你好,這個借利潤分配,未分配利潤,貸,應交稅費,應交企業所得稅,應交印花稅。
老師,在12月份的時候我多計提了28元的印花稅,請問在1月份怎么調整啊我們公司的小規模公司,用的小企業會計準則
答: 您好同學,上年我們去提印花稅的時候, 借稅金及附加 貸應交稅費,應交印花稅,現在要反沖的話,就 借應交稅費,應交印花稅 貸利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
漏交了去年的印花稅,小企業會計準則 要怎么處理呢,主要是我不會調往期報表和稅
答: 您好, 申報印花稅,選去年的時間就可以了









粵公網安備 44030502000945號



傻傻的花生 追問
2024-03-28 11:00
宋生老師 解答
2024-03-28 11:02