送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-03-26 10:20

你好,稍等一下寫給你

王曉曉老師 解答

2024-03-26 10:22

支付個稅,借:應交稅費-應交個人所得稅貸:銀行存款
社保計提借:管理費用/銷售費用/生產成本貸:應付職工薪酬-社保    交社保借:應付職工薪酬-社保  其他應收款-社保個人部分貸:銀行存款

夕顏若雪 追問

2024-03-26 11:02

老師,個稅不是應該計入應付職工薪酬嗎,按您剛剛的分錄,應交個人所得稅的借方的余額怎么辦

夕顏若雪 追問

2024-03-26 11:04

還有,我們公司的社保都是公司全額交,不要員工自己給,平常我都是:借:管理費用-社保,貸,銀行存款,這樣行不行,如果不行,怎么改

王曉曉老師 解答

2024-03-26 11:16

個稅支付時這樣做,等發工資,借:應付職工薪酬貸:應交稅費-個人所得稅 銀行存款就平掉了

王曉曉老師 解答

2024-03-26 11:17

社保個人部分承擔如果你這樣做的話,需要納稅調增的

夕顏若雪 追問

2024-03-26 14:25

您的意思是,雖然公司不要員工承擔個人部分,即使企業全部承擔,也要將這筆金額調增嗎

王曉曉老師 解答

2024-03-26 14:26

是的,這個本來不是公司的費用,承擔了就要納稅調增了

夕顏若雪 追問

2024-03-26 14:34

好的謝謝老師,個稅平常也是要計提的吧。個稅完整的分錄是不是:計提:借/管理費用-個稅,貸/應付職工薪酬-個稅,支付:借應交稅金-應交個人所得稅,貸,銀行存款,發放:借:應付職工薪酬-個稅,貸/應交稅金-應交個人所得稅??

王曉曉老師 解答

2024-03-26 14:35

個稅不用計提,支付直接借:應交稅費-應交個人所得稅貸:銀行存款

王曉曉老師 解答

2024-03-26 14:36

然后發工資的時候,借:應付職工薪酬貸:應交稅費-個人所得稅 銀行存款就平掉了

夕顏若雪 追問

2024-03-26 17:30

老師,比如沒讓員工承擔的個人部分,都是公司承擔的,現在匯算清繳,如何做會計分錄?

王曉曉老師 解答

2024-03-26 19:01

賬務就不需要處理了,匯算清繳費用調增就可以了

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相關問題討論
你好,你交的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好,工資薪金也是對方企業開給你們嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學員朋友您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-社保費,交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好,進入營業外支出。
2022-10-20 15:00:22
同學,你好 正常入賬
2025-10-14 10:06:55
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