
您好,請(qǐng)問一下之前月份銷項(xiàng)1萬(wàn)大于進(jìn)項(xiàng)0.5萬(wàn),都是通過借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示,本月進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)大于銷項(xiàng)0.5萬(wàn),可以通過仍是通過這個(gè)科目,借方:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅列示?
答: 可以的,可以這么做的。
火車飛機(jī)等交通費(fèi)發(fā)票的最新抵扣增值稅規(guī)定在那里
答: 你好https://jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2023/11/9/art_16876_3161.html 你可以看一下稅務(wù)局的解說。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目過度呢,直接做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不行嗎
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的。






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