
利潤表中的營業(yè)稅金及附加,減所得稅費(fèi)用是不是企業(yè)交的增值稅和所得稅
答: 你好,沒太明白你是什么意思。
在交企業(yè)所得稅時(shí)我的分錄是借主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅金應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,這樣做有借嗎?
答: 你好,計(jì)提的不對(duì),應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我想問一下異地預(yù)繳2%增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、及其他附加稅后,回本地還要交7個(gè)點(diǎn)增值稅及附加稅,還用交企業(yè)所得稅和印花稅嗎
答: 你好;? ? ? 比如你 9%包工包料? 建筑服務(wù); 你預(yù)繳了2%增值稅。? 那么補(bǔ)繳納 7%的增值稅和附加稅;? 企業(yè)所得稅? ?看你利潤情況。? ?印花稅看你是否繳納 多了。? ?沒有繳納夠就得補(bǔ)繳納的?
老師,在年度財(cái)報(bào)中,應(yīng)交稅費(fèi),是不是應(yīng)該就是每年12月份未交的增值稅和稅金及附加,在加上第四季度的企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-期間費(fèi)用,怎么沒減去增值稅這塊呢?
您好,我們是畜牧業(yè)免交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)交以前年度的印花稅,是不是可以直接計(jì)入稅金及附加呢?這個(gè)是不應(yīng)是所得稅費(fèi)用哇









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旺旺 追問
2024-03-21 13:06
小菲老師 解答
2024-03-21 13:20